Detail faktúry 12200352
Číslo | 12200352 |
---|---|
Číslo interné | 166/2022 |
Predmet | Paušál za odchyt psov 6/2022 |
Cena | 40,00 € € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 6.7.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 20.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
2644e_166.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.9.2024
VSE elektrina ZŠ 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina ZŠ 8/2024 |
Cena | 98.29 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 16.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VSE elektrina OcU+KD+RT 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina OcU+KD+RT 8/2024 |
Cena | 223.20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 16.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Balint všeobecný materiál- stuna,olej...
Detail faktúry
Číslo | 20240647 |
---|---|
Predmet | Balint všeobecný materiál- stuna,olej... |
Cena | 93.26 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 16.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
FURA vývoz TKO 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 911124 |
---|---|
Predmet | FURA vývoz TKO 8/2024 |
Cena | 698.52 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
SOS oprava elektriny v ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 3972024 |
---|---|
Predmet | SOS oprava elektriny v ZŠ |
Cena | 14000.00 € |
Dodávateľ | Slovenská obchodná spoločn |
Dodávateľ IČO | 36201677 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál
Detail faktúry
Číslo | 12400433 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál |
Cena | 48.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 14.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
ASC agenda pre žiakov ZŠ web
Detail faktúry
Číslo | 9124006239 |
---|---|
Predmet | ASC agenda pre žiakov ZŠ web |
Cena | 289.00 € |
Dodávateľ | ASC Applied Software Consu |
Dodávateľ IČO | 31361161 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 11.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom mobil ZŠ 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 835570526 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil ZŠ 8/2024 |
Cena | 43.20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2044 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom mobil OcU 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 835570526 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil OcU 8/2024 |
Cena | 161.83 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2044 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom pevna linka ZŠ 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8355710345 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 8/2024 |
Cena | 14.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom pevna linka OcU 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8355710345 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka OcU 8/2024 |
Cena | 26.28 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Gnoma zapojenie internetu a kamier
Detail faktúry
Číslo | 240613 |
---|---|
Predmet | Gnoma zapojenie internetu a kamier |
Cena | 492.83 € |
Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36213063 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
Číslo | 2501039077 |
---|---|
Predmet | VVS voda RK |
Cena | 43.31 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Vinné doplatok športového podujatia SOU
Detail faktúry
Číslo | 542024 |
---|---|
Predmet | Vinné doplatok športového podujatia SOU |
Cena | 50.00 € |
Dodávateľ | Obec Vinné |
Dodávateľ IČO | 00325953 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 9.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
Číslo | 120242780 |
---|---|
Predmet | MIPA čistiace potreby |
Cena | 186.22 € |
Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52696871 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.8.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Michlovsky vyjadrenie kanalizacia 2.stav
Detail faktúry
Číslo | 243191274 |
---|---|
Predmet | Michlovsky vyjadrenie kanalizacia 2.stav |
Cena | 27.00 € |
Dodávateľ | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36230537 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
Dátum doručenia | 22.8.2024 |
Dátum splatnosti | 4.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
Číslo | 2577959 |
---|---|
Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
Cena | 21.19 € |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
Dátum doručenia | 22.8.2024 |
Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Mesto MI úreddavok na III.Q 2024 SOU
Detail faktúry
Číslo | 3501240092 |
---|---|
Predmet | Mesto MI úreddavok na III.Q 2024 SOU |
Cena | 14.94 € |
Dodávateľ | Mesto Michalovce |
Dodávateľ IČO | 00325490 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
Dátum doručenia | 20.8.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 21.8.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Mesto MI vyúčtovanie za II.Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 3501240119 |
---|---|
Predmet | Mesto MI vyúčtovanie za II.Q 2024 |
Cena | 341.64 € |
Dodávateľ | Mesto Michalovce |
Dodávateľ IČO | 00325490 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
Dátum doručenia | 20.8.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 20.10.8202 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VSE elektrina kanal 6-8/2024
Detail faktúry
Číslo | 2230190487 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina kanal 6-8/2024 |
Cena | 68.00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 11.8.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |