A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.4.2022
externý manažment k projektu výdajný stojan
Detail faktúry
Číslo | 085/2022 |
---|---|
Číslo interné | 085/2022 |
Predmet | externý manažment k projektu výdajný stojan |
Cena | 345,00 € |
Dodávateľ | neudorf, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46328955 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 30.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
b7cd7_85.pdf
11.4.2022
pevná linka 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 084/2022 |
---|---|
Číslo interné | 084/2022 |
Predmet | pevná linka 3/2022 |
Cena | 39,76 € |
Dodávateľ | Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
2f4e7_84.pdf
11.4.2022
kontrola sporákov v KD
Detail faktúry
Číslo | 083/2022 |
---|---|
Číslo interné | 083/2022 |
Predmet | kontrola sporákov v KD |
Cena | 108 € |
Dodávateľ | GastroRex, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35783052 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 12.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
66984_83.pdf
6.4.2022
právne služby 4/2022
Detail faktúry
Číslo | 082/2022 |
---|---|
Číslo interné | 082/2022 |
Predmet | právne služby 4/2022 |
Cena | 360,00 € |
Dodávateľ | JUDr. Baťalik |
Dodávateľ IČO | 35554975 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 4.4.2022 |
Dátum doručenia | 6.4.2022 |
Dátum splatnosti | 18.4.2022 |
Dátum úhrady | 6.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.4.2022 |
Prílohy
ac00e_82.pdf
6.4.2022
telekomunikačné služby 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 081/2022 |
---|---|
Číslo interné | 081/2022 |
Predmet | telekomunikačné služby 3/2022 |
Cena | 137,66 € |
Dodávateľ | Slovak telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 6.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 6.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.4.2022 |
Prílohy
0f61e_81.pdf
6.4.2022
GDPR I.Q 2022
Detail faktúry
Číslo | 080/2022 |
---|---|
Číslo interné | 080/2022 |
Predmet | GDPR I.Q 2022 |
Cena | 90 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 3.4.2022 |
Dátum doručenia | 6.4.2022 |
Dátum splatnosti | 17.4.2022 |
Dátum úhrady | 6.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.4.2022 |
Prílohy
fe525_80.pdf
4.4.2022
laminátor
Detail faktúry
Číslo | 079/2022 |
---|---|
Číslo interné | 279/2022 |
Predmet | laminátor |
Cena | 181,92 € |
Dodávateľ | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35885815 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.3.2022 |
Dátum doručenia | 4.4.2022 |
Dátum splatnosti | 30.3.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | H |
Dátum zverejnenia | 4.4.2022 |
Prílohy
f486e_79.pdf
4.4.2022
obrusy
Detail faktúry
Číslo | 078/2022 |
---|---|
Číslo interné | 078/2022 |
Predmet | obrusy |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Tibor Farkaš -BELIVIE |
Dodávateľ IČO | 30372704 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 4.4.2022 |
Dátum doručenia | 4.4.2022 |
Dátum splatnosti | 4.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | H |
Dátum zverejnenia | 4.4.2022 |
Prílohy
00c75_78.pdf
4.4.2022
plyn 4/2022
Detail faktúry
Číslo | 077/2022 |
---|---|
Číslo interné | 077/2022 |
Predmet | plyn 4/2022 |
Cena | 447,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 4.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 4.4.2022 |
Prílohy
9ed66_77.pdf
1.4.2022
pracovný odev, náradie
Detail faktúry
Číslo | 076/2022 |
---|---|
Číslo interné | 076/2022 |
Predmet | pracovný odev, náradie |
Cena | 564,81 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 1.4.2022 |
Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
Prílohy
18a5a_76.pdf
31.3.2022
činnosť technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 075/2022 |
---|---|
Číslo interné | 075/2022 |
Predmet | činnosť technika BOZP |
Cena | 120,00 € |
Dodávateľ | Jozef Hreha |
Dodávateľ IČO | 43464327 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 31.3.2022 |
Dátum splatnosti | 14.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2022 |
Prílohy
47957_75.pdf
31.3.2022
toner
Detail faktúry
Číslo | 074/2022 |
---|---|
Číslo interné | 074/2022 |
Predmet | toner |
Cena | 2244,00 € |
Dodávateľ | MICOMP, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36589187 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 31.3.2022 |
Dátum splatnosti | 14.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2022 |
Prílohy
70ebc_74.pdf
30.3.2022
Stoličky
Detail faktúry
Číslo | XLOS-2022-006618 |
---|---|
Číslo interné | 125/2022 |
Predmet | Stoličky |
Cena | 364,60 € € |
Dodávateľ | Maďarsko |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.3.2022 |
Dátum doručenia | 30.3.2022 |
Dátum splatnosti | 2.4.2022 |
Dátum úhrady | 30.3.2022 |
Spôsob úhrady | H |
Dátum zverejnenia | 30.3.2022 |
Prílohy
dc4c9_125.pdf
30.3.2022
prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
Číslo | 073/2022 |
---|---|
Číslo interné | 073/2022 |
Predmet | prenájom a čistenie rohoží |
Cena | 16,37 € |
Dodávateľ | Lindström |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.3.2022 |
Dátum doručenia | 30.3.2022 |
Dátum splatnosti | 13.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 30.3.2022 |
Prílohy
e5496_73.pdf
30.3.2022
prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
Číslo | 072/2022 |
---|---|
Číslo interné | 072/2022 |
Predmet | prenájom a čistenie rohoží |
Cena | 20,12 € |
Dodávateľ | Lindström |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.3.2022 |
Dátum doručenia | 30.3.2022 |
Dátum splatnosti | 13.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 30.3.2022 |
Prílohy
ffb29_72.pdf
29.3.2022
voda ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 071/2022 |
---|---|
Číslo interné | 071/2022 |
Predmet | voda ZŠ |
Cena | 157,15 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
Dátum doručenia | 29.3.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
Prílohy
28e23_71.pdf
29.3.2022
toner
Detail faktúry
Číslo | 070/2022 |
---|---|
Číslo interné | 070/2022 |
Predmet | toner |
Cena | 264 € |
Dodávateľ | Gnoma, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36213063 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.3.2022 |
Dátum doručenia | 29.3.2022 |
Dátum splatnosti | 4.4.2022 |
Dátum úhrady | 4.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
Prílohy
bcca6_70.pdf
29.3.2022
oprava betónového plotu
Detail faktúry
Číslo | 069/2022 |
---|---|
Číslo interné | 069/2022 |
Predmet | oprava betónového plotu |
Cena | 9034,00 € |
Dodávateľ | Pavol Hatala |
Dodávateľ IČO | 35024356 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 15.3.2022 |
Dátum doručenia | 29.3.2022 |
Dátum splatnosti | 29.3.2022 |
Dátum úhrady | 29.3.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
Prílohy
3b371_69.pdf
29.3.2022
respirátory
Detail faktúry
Číslo | 067/2022 |
---|---|
Číslo interné | 067/2022 |
Predmet | respirátory |
Cena | 499,70 € |
Dodávateľ | Wiliwa, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53233239 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
Dátum doručenia | 29.3.2022 |
Dátum splatnosti | 5.4.2022 |
Dátum úhrady | 28.3.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
Prílohy
f2c6d_67.pdf
28.3.2022
stoličky, stoly
Detail faktúry
Číslo | 068/2022 |
---|---|
Číslo interné | 068/2022 |
Predmet | stoličky, stoly |
Cena | 2063,00 € |
Dodávateľ | Kostrej, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36746410 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 24.3.2022 |
Dátum doručenia | 28.3.2022 |
Dátum splatnosti | 7.4.2022 |
Dátum úhrady | 28.3.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.3.2022 |
Prílohy
9dfbf_68.pdf