A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Pomoc psíkom na Vých.Slovensku paušal
Detail faktúry
Číslo | 12300020 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slovensku paušal |
Cena | 40.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 1/23
Detail faktúry
Číslo | 202301 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 1/23 |
Cena | 610.80 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 202301 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 1/2023 |
Cena | 661.70 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka ZŠ 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 8321904858 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 1/2023 |
Cena | 14.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka OcU 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 8321904858 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka OcU 1/2023 |
Cena | 23.28 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil ZŠ 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 8321899110 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil ZŠ 1/2023 |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil OcU 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 8321899110 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil OcU 1/2023 |
Cena | 149.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2375199 |
---|---|
Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
Cena | 24.17 € |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
Číslo | 2375165 |
---|---|
Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
Cena | 19.68 € |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vyvoz TKO 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 40023 |
---|---|
Predmet | FURA vyvoz TKO 1/2023 |
Cena | 523.32 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
KMCONTRACTORS vyvoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 20230002 |
---|---|
Predmet | KMCONTRACTORS vyvoz žumpy ZŠ |
Cena | 536.88 € |
Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53116011 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
KMCONTRACTORS vyvoz žumpy OcU
Detail faktúry
Číslo | 20230002 |
---|---|
Predmet | KMCONTRACTORS vyvoz žumpy OcU |
Cena | 268.44 € |
Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53116011 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
Číslo | 20230059 |
---|---|
Predmet | Balint pracovné odevy |
Cena | 40.73 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
Číslo | 20230027 |
---|---|
Predmet | Balint pracovné odevy |
Cena | 54.90 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
Číslo | 20230026 |
---|---|
Predmet | Balint pracovné odevy |
Cena | 185.93 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Slovgram odmena umelcom za MR 2023
Detail faktúry
Číslo | 2301242 |
---|---|
Predmet | Slovgram odmena umelcom za MR 2023 |
Cena | 38.40 € |
Dodávateľ | Slovgram |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA spracovanie hlásenia o odpade
Detail faktúry
Číslo | 1602222 |
---|---|
Predmet | FURA spracovanie hlásenia o odpade |
Cena | 9.60 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft inštalácia SW Mzdy 2023
Detail faktúry
Číslo | 231001064 |
---|---|
Predmet | Ifosoft inštalácia SW Mzdy 2023 |
Cena | 19.20 € |
Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 30.1.2023 |
Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Dobra obec prepojenie webstranky CUET
Detail faktúry
Číslo | 2023061 |
---|---|
Predmet | Dobra obec prepojenie webstranky CUET |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.1.2023 |
Dátum doručenia | 30.1.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks
Detail faktúry
Číslo | 3032902809 |
---|---|
Predmet | DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks |
Cena | 3283.35 € |
Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 26.1.2023 |
Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
Dátum úhrady | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |